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财务软件总账系统(tǒng)一览
1、总账-系统(tǒng)初(chū)始化(huà)-设置会计科目-录入期初余额-设置(zhì)凭证(zhèng)类型。
2、填写凭证:点(diǎn)击添加修改(gǎi)凭证——修改无效,整(zhěng)理凭(píng)证——填写(xiě)凭证窗口——制作订单——无效/恢(huī)复(fù)(无(wú)效凭证编号保留,但不(bú)能修改或(huò)审核,但要参与记账,否则编者在月底无(wú)法结(jié)账(zhàng),无效(xiào)凭证可以(yǐ)通(tōng)过整理清除,未记长凭(píng)证可以(yǐ)重新编号(hào))。如果已(yǐ)经结转,应(yīng)该先(xiān)取消审核。消审:取消对账-更换-审核-点击凭证-批量(liàng)取消审(shěn)核(hé)。如果(guǒ)没有结转损益,更(gèng)改凭证(zhèng)后直接审核记账结账。如果(guǒ)已经结转损益-无效(xiào)损益凭证-凭(píng)证删(shān)除。
3、审核凭证:退出总账账套,重新(xīn)注册,更换操作(zuò)人员进入账套-总账(zhàng)系(xì)统-审核凭证-选择要审核的凭证(如有错误,标记错误后修(xiū)改)-记账。
4、结转期损益:期末-转账定义-期间(jiān)损(sǔn)益-输321-期末-期间损益结(jié)转-检(jiǎn)查(chá)要(yào)结转(zhuǎn)的(de)科目生成结账凭证-退出选定操作(zuò)人员登(dēng)录-审核-记账
5、月末处理或期末(mò)-结账-结账(zhàng)-结账-结账(zhàng)-结账-结账-结账(zhàng)-结账
6、现金(jīn)日记账、银行日记账设置:总账系统-系统初(chū)始化(huà)设置-会计科目-编辑-指定(dìng)会计科(kē)目-设置现金日(rì)记账、银行日记账(zhàng)
7、支票(piào)登记簿:初始设置(zhì)选项-检查(chá)支票控制-总账-系统初始化-设置“票据结(jié)算”-出纳-支票登(dēng)记簿-银行-新(xīn)增
8、出纳(nà)业务期末(mò)处理期(qī)初未(wèi)达账:-出纳(nà)-银行对账单-银(yín)行对账期初(chū)输入-银(yín)行-银行对账期初对话框-启用日期-输入余额-单击对账单期(qī)初/日记账期(qī)初(chū)未达账(zhàng)
9、反结账:期末-结账:期末(mò)-结账:期末-结账:——CTRL+SHIFT+F6
10、反对:期末-对账:期末-对账:——CTRL+H凭证-恢复记账前状态,取消审核:取消(xiāo)对账-换人(rén)-审核-点击凭证-批量取消审(shěn)核。如果没有(yǒu)结(jié)转损益(yì),如果已经(jīng)结转损益-无效损益凭(píng)证-删除凭证,
11、年度结账:注册-选(xuǎn)择需要建立新(xīn)年度账(zhàng)套和去年的(de)时(shí)间(jiān)-系统管理-年度账-建立-进入年度账(zhàng)-确认
12、年度账(zhàng)引(yǐn)入前(qián)缀名(míng)为uferpyer:系统(tǒng)管理-年度(dù)账-引入
13、年度账户结转:注册-系统管理(此时(shí)注册年度应为需要结转(zhuǎn)的(de)年度。如(rú)果需要将(jiāng)2005年的数据结(jié)转到2006年,则应在(zài)2006年注册)-年度账(zhàng)户-结转(zhuǎn)去年的数(shù)据
14、清空(kōng)年度数据:注册-系统管理-年度账-清空年度(dù)数据-选择清空年度-确认